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内部控制、信息披露等方面存不规范情形,宝鹰股份及时任董事长等收深圳证监局行政监管措施决定书

宝鹰股份7月11日公告,公司近日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司出具责令改正措施的决定》、《深圳证监局关于对胡嘉等人采取监管谈话措施的决定》。深圳证监局决定对公司采取责令改正的监管措施;决定对时任董事长胡嘉、施雷、李文基、时任总经理黄如华、古少波、时任财务总监薛文、李双华、廖建中分别采取监管谈话的监管措施。

经查,公司部分项目以前年度信用减值准备计提不足,因内部控制不到位出现部分应收账款回款的账务处理存在项目错配、部分项目账龄划分不准确等问题,导致公司相应定期报告披露的财务数据不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。上述问题反映公司在内部控制、信息披露等方面存在不规范情形。

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宝鹰股份

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